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大华所及相关负责人因三只松鼠年报审计问题被警示

 财中社 武岩  2024-11-25 11:29  1.6w阅读

根据安徽证监局在2024年11月25日发布的公告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及签字会...

11月25日,根据安徽证监局在2024年11月25日发布的公告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及签字会计师郝丽江和李东辉因在三只松鼠(300783)2023年年报审计中存在多项审计程序执行不到位的问题,受到出具警示函的行政监管措施。

具体问题包括:在了解内部控制审计程序时,未针对不同模式和渠道进行充分的了解与测试;期后回款审计程序中,未对主要客户的回款情况进行进一步核查;预付账款审计中缺乏对进口供应商信息的检查;存货审计过程中存在函证未回或回函不符的问题;以及推广费用审计程序中缺少重要供应商的费用确认单等结算单据。这些行为违反了相关审计准则和上市公司信息披露管理办法的规定。

安徽证监局决定将此情况记入证券期货市场诚信档案,并要求相关人员在30日内提交书面整改报告。如对该决定不服,可在收到决定书后60日内申请行政复议,或在6个月内向人民法院提起诉讼。

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